Configuración de Impuestos y Retenciones
La configuración correcta de impuestos y retenciones es fundamental para facturar correctamente y cumplir con las obligaciones fiscales. HolaGest permite gestionar IVA, IGIC, impuestos de ventas y retenciones de IRPF de forma flexible y automatizada.
📋 Tabla de Contenidos
- ¿Qué son los Impuestos en HolaGest?
- Impuestos Predeterminados
- Gestionar Impuestos
- Crear Nuevo Impuesto
- Impuesto Predeterminado
- Excepciones o Zonas de Impuestos
- Vincular Impuestos con Subcuentas
- Retenciones (IRPF)
- Configurar Retenciones
- Informes de Impuestos
- Preguntas Frecuentes
¿Qué son los Impuestos en HolaGest?
Los impuestos en HolaGest son configuraciones que definen los porcentajes y reglas de aplicación de impuestos indirectos (IVA, IGIC, impuestos de ventas) en facturas y documentos.
Tipos de Impuestos
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido):
- España peninsular y Baleares
- Tipos: 21%, 10%, 4%, 0%
- Aplicable a ventas y compras
IGIC (Impuesto General Indirecto Canario):
- Canarias (España)
- Tipos: 7%, 3%, 0%
- Aplicable a ventas y compras
Impuestos de ventas:
- Latinoamérica y otros países
- IVA, IGV, ISV según país
- Porcentajes variables
Exenciones:
- 0% para operaciones exentas
- Exportaciones
- Operaciones intracomunitarias
Componentes de un Impuesto
Porcentaje:
- Tipo impositivo (ej: 21%)
- Se aplica sobre la base imponible
Descripción:
- Nombre identificativo (ej: "IVA 21%")
- Aparece en facturas e informes
Tipo:
- IVA soportado (compras)
- IVA repercutido (ventas)
Subcuentas contables:
- Cuenta para IVA soportado
- Cuenta para IVA repercutido
Excepciones:
- Reglas especiales por país/provincia
- Tipos diferentes según destino
Impuestos Predeterminados
Al instalar HolaGest, se crean automáticamente los impuestos predeterminados según el país seleccionado.
España (Península y Baleares)
| Impuesto | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|
| IVA 21% | 21% | Tipo general (mayoría de productos) |
| IVA 10% | 10% | Tipo reducido (alimentación, hostelería) |
| IVA 4% | 4% | Tipo superreducido (pan, leche, libros) |
| IVA 0% | 0% | Exento (exportaciones, intracomunitario) |
España (Canarias)
| Impuesto | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|
| IGIC 7% | 7% | Tipo general |
| IGIC 3% | 3% | Tipo reducido |
| IGIC 0% | 0% | Exento |
Colombia
| Impuesto | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|
| IVA 19% | 19% | Tipo general |
| IVA 5% | 5% | Tipo reducido |
| IVA 0% | 0% | Exento |
México
| Impuesto | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|
| IVA 16% | 16% | Tipo general |
| IVA 0% | 0% | Exento |
Perú
| Impuesto | Porcentaje | Uso |
|---|---|---|
| IGV 18% | 18% | Tipo general |
| IGV 0% | 0% | Exento |
Gestionar Impuestos
Acceda a la gestión de impuestos para consultar, crear, modificar o eliminar impuestos.
Acceder a Impuestos
- Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
- Verá el listado de todos los impuestos configurados
- Pestaña "Impuestos": Gestión de IVA y similares
- Pestaña "Retenciones": Gestión de IRPF y retenciones
Consultar Impuesto
- En el listado de impuestos, haga clic en el impuesto deseado
- Se abrirá la ficha con todos los detalles:
- Descripción
- Porcentaje
- Subcuentas vinculadas
- Excepciones configuradas
Modificar Impuesto
Campos modificables:
- Descripción
- Porcentaje (con precaución)
- Subcuentas vinculadas
- Excepciones
Proceso:
- Abra el impuesto
- Modifique los campos necesarios
- Haga clic en "Guardar"
Advertencia al cambiar porcentaje:
- ⚠️ Afecta a todas las nuevas facturas
- ⚠️ No modifica facturas ya emitidas
- ⚠️ Use solo para cambios normativos oficiales
Eliminar Impuesto
Requisitos:
- No debe estar asignado a productos
- No debe estar en facturas
- No debe ser el impuesto predeterminado
Proceso:
- Abra el impuesto
- Haga clic en "Eliminar" (icono papelera)
- Confirme la eliminación
Crear Nuevo Impuesto
Puede crear impuestos personalizados para necesidades específicas.
Cuándo Crear un Impuesto Nuevo
Situaciones comunes:
- Cambio normativo (nuevo tipo de IVA)
- Impuesto especial (recargo de equivalencia)
- Impuesto regional específico
- Impuesto para exportación
Proceso de Creación
Paso 1: Acceder al Formulario
- Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
- Haga clic en el botón "Nuevo"
Paso 2: Completar Datos Básicos
Código:
- Identificador único del impuesto
- Ejemplo: IVA21, IGIC7, REC52
- Solo letras y números, sin espacios
Descripción:
- Nombre descriptivo del impuesto
- Ejemplo: "IVA 21%"
- Ejemplo: "Recargo de equivalencia 5,2%"
- Aparecerá en facturas e informes
Porcentaje:
- Tipo impositivo
- Ejemplo: 21 (para 21%)
- Ejemplo: 5.2 (para 5,2%)
- Admite decimales
Paso 3: Vincular Subcuentas (Opcional)
Subcuenta IVA soportado:
- Cuenta contable para IVA de compras
- Ejemplo: 4720000000 (IVA soportado 21%)
- Solo si tiene contabilidad activada
Subcuenta IVA repercutido:
- Cuenta contable para IVA de ventas
- Ejemplo: 4770000000 (IVA repercutido 21%)
- Solo si tiene contabilidad activada
Paso 4: Guardar
- Revise que todos los datos son correctos
- Haga clic en "Guardar"
- El impuesto aparecerá en el listado
Ejemplo: Crear Recargo de Equivalencia
Código: REC52
Descripción: Recargo de equivalencia 5,2%
Porcentaje: 5.2
Subcuenta IVA soportado: 4721000000
Subcuenta IVA repercutido: 4771000000Uso: Para facturas a comerciantes minoristas en régimen de recargo de equivalencia.
Impuesto Predeterminado
El impuesto predeterminado es el que se aplica automáticamente a nuevos productos y líneas de facturas.
Configurar Impuesto Predeterminado
Paso 1: Acceder al Panel de Control
- Vaya a Menú Administrador > Panel de Control
- Busque la sección "Valores predeterminados" o "Por defecto"
Paso 2: Seleccionar Impuesto
- En el campo "Impuesto" o "IVA predeterminado"
- Seleccione el impuesto deseado (ej: IVA 21%)
- Haga clic en "Guardar"
Paso 3: Resultado
- Todos los nuevos productos tendrán este impuesto por defecto
- Todas las nuevas líneas de facturas usarán este impuesto
- Puede cambiarlo manualmente en cada producto o línea
Ejemplo de Configuración
Para España:
Impuesto predeterminado: IVA 21%Resultado:
- Nuevo producto → IVA 21% automáticamente
- Nueva línea de factura → IVA 21% automáticamente
- Puede cambiar a IVA 10% o IVA 4% manualmente si es necesario
Excepciones o Zonas de Impuestos
Las excepciones permiten aplicar un impuesto diferente según el país o provincia del cliente.
¿Qué son las Excepciones?
Definición: Reglas que modifican el impuesto aplicado según la ubicación del cliente.
Ejemplo práctico:
Impuesto base: IVA 21%
Excepción 1: Si cliente en Canarias → IGIC 7%
Excepción 2: Si cliente en Ceuta/Melilla → IVA 0%
Excepción 3: Si cliente en Francia → IVA 0% (intracomunitario)
Excepción 4: Si cliente en USA → IVA 0% (exportación)Configurar Excepciones
Paso 1: Acceder al Impuesto
- Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
- Haga clic en el impuesto base (ej: IVA 21%)
Paso 2: Añadir Excepción
- En la parte inferior, busque la sección "Excepciones" o "Zonas de impuestos"
- Haga clic en "Añadir excepción" o botón "+"
Paso 3: Configurar la Excepción
País:
- Seleccione el país al que aplica
- Ejemplo: "España"
- Seleccione "-" para todos los países
Provincia:
- Seleccione la provincia específica
- Ejemplo: "Las Palmas" (Canarias)
- Seleccione "-" para todas las provincias del país
Impuesto a aplicar:
- Seleccione el impuesto que se aplicará
- Ejemplo: "IGIC 7%"
- Este impuesto sustituirá al base
Prioridad:
- Número de 1 a 100
- 100 = Máxima prioridad (se evalúa primero)
- 1 = Mínima prioridad (se evalúa al final)
Paso 4: Guardar
- Haga clic en "Guardar"
- La excepción aparecerá en el listado
Ejemplo Completo: España con Canarias
Impuesto base: IVA 21%
Excepción 1:
País: España
Provincia: Las Palmas
Impuesto: IGIC 7%
Prioridad: 100Excepción 2:
País: España
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Impuesto: IGIC 7%
Prioridad: 100Resultado:
- Cliente en Madrid → IVA 21%
- Cliente en Las Palmas → IGIC 7%
- Cliente en Tenerife → IGIC 7%
Ejemplo: Exportación e Intracomunitario
Impuesto base: IVA 21%
Excepción 1 (Intracomunitario):
País: Francia
Provincia: - (todas)
Impuesto: IVA 0%
Prioridad: 90Excepción 2 (Exportación):
País: - (todos excepto España)
Provincia: - (todas)
Impuesto: IVA 0%
Prioridad: 50Resultado:
- Cliente en España → IVA 21%
- Cliente en Francia → IVA 0% (intracomunitario)
- Cliente en USA → IVA 0% (exportación)
Orden de Evaluación
Prioridad de mayor a menor:
- Prioridad 100: Excepciones más específicas (país + provincia)
- Prioridad 90: Excepciones de país específico
- Prioridad 50: Excepciones generales (todos los países)
Ejemplo de evaluación:
Cliente en Las Palmas, España:
1. ¿Hay excepción para España + Las Palmas? → Sí (IGIC 7%, prioridad 100)
→ Se aplica IGIC 7%
→ No evalúa más excepcionesVincular Impuestos con Subcuentas
Para que los asientos contables se generen correctamente, debe vincular cada impuesto con sus subcuentas contables.
¿Por qué Vincular?
Sin vinculación:
❌ Error: "Subcuenta de IVA repercutido no encontrada"
❌ No se puede generar el asiento de la facturaCon vinculación:
✅ Factura con IVA 21% → Usa subcuenta 4770000000
✅ Factura con IVA 10% → Usa subcuenta 4771000000
✅ Asientos generados correctamenteProceso de Vinculación
Paso 1: Acceder al Impuesto
- Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
- Haga clic en el impuesto (ej: IVA 21%)
Paso 2: Vincular Subcuentas
Subcuenta IVA soportado:
- En el campo "Subcuenta IVA soportado"
- Escriba el código de subcuenta (ej: 4720000000)
- O use el buscador para seleccionarla
Subcuenta IVA repercutido:
- En el campo "Subcuenta IVA repercutido"
- Escriba el código de subcuenta (ej: 4770000000)
- O use el buscador para seleccionarla
Paso 3: Guardar
- Haga clic en "Guardar"
- El impuesto queda vinculado
Ejemplo: Vincular IVA 21%
Impuesto: IVA 21%
Subcuenta IVA soportado: 4720000000 (HP IVA soportado 21%)
Subcuenta IVA repercutido: 4770000000 (HP IVA repercutido 21%)Resultado en asiento de venta:
Debe: 4300000000 (Clientes) - 1.210€
Haber: 7000000000 (Ventas) - 1.000€
Haber: 4770000000 (IVA repercutido 21%) - 210€Requisito Importante
⚠️ Las subcuentas deben existir: Antes de vincularlas, asegúrese de que están creadas en el plan contable del ejercicio.
Retenciones (IRPF)
Las retenciones son porcentajes que se descuentan de las facturas emitidas por profesionales y autónomos.
¿Qué son las Retenciones?
Definición: Porcentaje que el cliente retiene y paga directamente a Hacienda en nombre del profesional.
Ejemplo práctico:
Factura de servicios profesionales:
Base imponible: 1.000€
IVA 21%: 210€
Subtotal: 1.210€
Retención IRPF 15%: -150€ (sobre base imponible)
Total a cobrar: 1.060€Quién debe retener:
- Empresas que contratan profesionales
- Administraciones públicas
- Comunidades de propietarios
Quién sufre retención:
- Profesionales autónomos
- Empresarios individuales
- Algunos tipos de sociedades
Tipos de Retenciones
España:
- IRPF 15%: Tipo general para profesionales
- IRPF 7%: Tipo reducido (primeros años de actividad)
- IRPF 19%: Actividades profesionales específicas
- IRPF 2%: Actividades agrícolas y ganaderas
Otros países:
- Retenciones en la fuente
- Porcentajes variables según país y actividad
Configurar Retenciones
Proceso para configurar retenciones de IRPF en HolaGest.
Acceder a Retenciones
- Vaya a Menú Contabilidad > Impuestos
- Pestaña "Retenciones"
- Verá el listado de retenciones configuradas
Crear Nueva Retención
Paso 1: Nuevo
- Haga clic en el botón "Nuevo"
Paso 2: Completar Datos
Código:
- Identificador único
- Ejemplo: IRPF15, IRPF7
Descripción:
- Nombre descriptivo
- Ejemplo: "IRPF 15%"
- Ejemplo: "Retención profesionales 7%"
Porcentaje:
- Tipo de retención
- Ejemplo: 15 (para 15%)
- Ejemplo: 7 (para 7%)
Subcuenta:
- Cuenta contable para la retención
- Ejemplo: 4751000000 (HP acreedora por retenciones)
Paso 3: Guardar
- Haga clic en "Guardar"
- La retención aparecerá en el listado
Asignar Retención Predeterminada
Opción 1: Global (todas las facturas)
- Vaya a Menú Administrador > Panel de Control
- En el campo "Retención predeterminada"
- Seleccione la retención (ej: IRPF 15%)
- Guarde
Resultado: Todas las nuevas facturas de venta tendrán esta retención.
Opción 2: Por Cliente
- Vaya a Menú Ventas > Clientes
- Haga clic en el cliente
- En el campo "Retención"
- Seleccione la retención (ej: IRPF 15%)
- Guarde
Resultado: Solo las facturas a este cliente tendrán esta retención.
Opción 3: Por Factura
- Al crear la factura
- En el campo "Retención"
- Seleccione la retención deseada
- Se aplicará solo a esta factura
Prioridad de Asignación
Orden de prioridad (de mayor a menor):
- Retención en la factura: Si se selecciona manualmente
- Retención del cliente: Si el cliente tiene una asignada
- Retención predeterminada: Si está configurada globalmente
- Sin retención: Si no hay ninguna configurada
Ejemplo de Configuración
Retención IRPF 15%:
Código: IRPF15
Descripción: IRPF 15%
Porcentaje: 15
Subcuenta: 4751000000Asignación:
Cliente: Ayuntamiento de Madrid
Retención: IRPF 15%Resultado en factura:
Base imponible: 1.000€
IVA 21%: 210€
Subtotal: 1.210€
Retención IRPF 15%: -150€
Total a cobrar: 1.060€Asiento contable:
Debe: 4300000000 (Clientes) - 1.060€
Debe: 4751000000 (HP retenciones) - 150€
Haber: 7000000000 (Ventas) - 1.000€
Haber: 4770000000 (IVA repercutido) - 210€Informes de Impuestos
HolaGest genera informes detallados de impuestos para facilitar las declaraciones fiscales.
Acceder a Informes
- Vaya a Menú Informes > Impuestos
- Seleccione el tipo de informe
- Configure los filtros (fechas, impuesto, etc.)
- Genere el informe
Tipos de Informes
Informe de IVA:
- IVA soportado (compras)
- IVA repercutido (ventas)
- IVA a compensar o a pagar
- Por trimestre o período personalizado
Informe de retenciones:
- Retenciones practicadas
- Retenciones soportadas
- Por trimestre o año
Libro de facturas emitidas:
- Todas las facturas de venta
- Con desglose de IVA
- Formato para presentación oficial
Libro de facturas recibidas:
- Todas las facturas de compra
- Con desglose de IVA
- Formato para presentación oficial
Ejemplo: Informe de IVA Trimestral
Configuración:
Tipo: Informe de IVA
Período: 1er trimestre 2024
Fecha desde: 01/01/2024
Fecha hasta: 31/03/2024
Formato: PDFResultado:
IVA REPERCUTIDO (Ventas):
IVA 21%: Base 50.000€ - Cuota 10.500€
IVA 10%: Base 10.000€ - Cuota 1.000€
Total: 11.500€
IVA SOPORTADO (Compras):
IVA 21%: Base 30.000€ - Cuota 6.300€
IVA 10%: Base 5.000€ - Cuota 500€
Total: 6.800€
RESULTADO:
IVA a pagar: 4.700€ (11.500€ - 6.800€)Preguntas Frecuentes
❔ ¿Puedo cambiar el porcentaje de un impuesto?
Sí, pero con precaución:
- Solo para cambios normativos oficiales
- Afecta a todas las nuevas facturas
- No modifica facturas ya emitidas
Recomendación: Cree un nuevo impuesto en lugar de modificar el existente.
❔ ¿Qué hago si cambia el IVA (ej: de 21% a 23%)?
Opción 1: Crear nuevo impuesto
- Cree "IVA 23%"
- Vincule con subcuentas nuevas
- Cambie el impuesto predeterminado
- Mantenga "IVA 21%" para facturas antiguas
Opción 2: Modificar impuesto existente
- Modifique "IVA 21%" a 23%
- Las nuevas facturas usarán 23%
- Las antiguas mantienen 21%
❔ ¿Cómo aplico IVA 0% a exportaciones?
Método 1: Excepción por país
- Configure excepción en IVA 21%
- País: (país de exportación)
- Impuesto: IVA 0%
- Automático en facturas a ese país
Método 2: Manual en factura
- Al crear la factura
- Cambie el impuesto a "IVA 0%"
- Solo para esa factura
❔ ¿Puedo tener varios tipos de IVA en la misma factura?
Sí, cada línea de factura puede tener un impuesto diferente:
Línea 1: Producto A - IVA 21%
Línea 2: Producto B - IVA 10%
Línea 3: Producto C - IVA 4%Resultado: La factura suma todos los tipos de IVA correctamente.
❔ ¿Cómo configuro el recargo de equivalencia?
Paso 1: Crear impuestos de recargo
Código: REC52
Descripción: Recargo equivalencia 5,2%
Porcentaje: 5.2Paso 2: Asignar al cliente
- Marque el cliente como "Recargo de equivalencia"
- Las facturas aplicarán IVA + Recargo automáticamente
❔ ¿Las retenciones se aplican sobre IVA incluido?
No, las retenciones se aplican sobre la base imponible (sin IVA):
Base imponible: 1.000€
IVA 21%: 210€
Retención 15%: -150€ (sobre 1.000€, no sobre 1.210€)
Total: 1.060€❔ ¿Puedo eliminar un impuesto predeterminado?
No directamente. Primero debe:
- Cambiar el impuesto predeterminado a otro
- Cambiar todos los productos que lo usen
- Verificar que no hay facturas pendientes
- Entonces puede eliminarlo
❔ ¿Cómo sé qué impuesto se aplicará a un cliente?
Orden de evaluación:
- Excepciones del impuesto: Por país/provincia del cliente
- Impuesto del producto: Si el producto tiene uno específico
- Impuesto predeterminado: El configurado globalmente
Ejemplo:
Cliente en Canarias:
Impuesto predeterminado: IVA 21%
Excepción para Canarias: IGIC 7%
→ Se aplica IGIC 7%❔ ¿Puedo tener impuestos diferentes para compras y ventas?
Sí, puede crear impuestos específicos:
IVA 21% Ventas:
Subcuenta IVA repercutido: 4770000000
IVA 21% Compras:
Subcuenta IVA soportado: 4720000000Pero normalmente: Un solo impuesto con ambas subcuentas es suficiente.
❔ ¿Los informes de IVA incluyen todas las facturas?
Sí, los informes incluyen:
- Facturas de venta (IVA repercutido)
- Facturas de compra (IVA soportado)
- Facturas rectificativas
- Facturas simplificadas
Filtros disponibles:
- Por fecha de factura
- Por fecha de contabilización
- Por tipo de IVA
- Por cliente/proveedor
Última actualización: Marzo 2024 Versión: HolaGest Core 2025
Documentación relacionada: